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老师,请问,公司买的办公用品,是专票,那我是直接入账,借:管理费用,应交税费,贷:现金,然后下个月去抵扣了这个进项税,要怎么样操作啊

2023-07-13 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 22:47

没认证增值税做待认证 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证

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快账用户7402 追问 2023-07-13 22:48

老师,那我是当月抵扣的呢?

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齐红老师 解答 2023-07-13 22:49

上面的应交税费改成应交税费、应交增值税进项。

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快账用户7402 追问 2023-07-13 22:50

那就是说当月的就正常入账就可以了,跨月的就要待认证吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 22:54

你好对的 是这么做的

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相关问题讨论
没认证增值税做待认证 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证
2023-07-13
同学你好 你们是什么会计准则
2021-03-10
对的是的,可以抵扣的,可以这么做的,你只需要交增值税才能填写的。
2022-07-01
你好,如果不想抵扣的话,就计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2021-11-26
借 管理费用办公费 应交税费 应交增值税进项贷银行存款等
2020-04-23
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