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你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗

2023-03-07 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 09:33

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户7607 追问 2023-03-07 09:35

但是这个分录后边是不是还应该有个结转的分录,因为一直到年底这笔分录的进项税额转出一直都有余额

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齐红老师 解答 2023-03-07 09:41

同学你好 进项转出结转到转出未交增值税

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快账用户7607 追问 2023-03-07 09:44

那应交税费-应交进项税额 科目还是有这笔的余额,这个怎么结转

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齐红老师 解答 2023-03-07 09:49

借成本费用科目 贷进项转出 借进项转出 贷转出未交增值税

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快账用户7607 追问 2023-03-07 09:53

那应交税费-应交增值税-进项税 科目最后余额要转到哪里呢,不用管吗

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齐红老师 解答 2023-03-07 09:58

同学你好 这个转出了呀 附表二也转出了没有了

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样做的
2023-03-07
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 可以这样账务处理
2019-09-03
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:利润分配-未分配利润
2019-09-03
同学你好 这样做可以的
2020-12-09
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
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