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请问老师,酒店本月开具上月份的发票该怎么做账,增增值税申报表该怎么申报?上月已做了无票收入申报

2025-03-03 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-03 19:00

借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 未开具发票一栏填写负数,开具的发票填写正数。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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