账务处理做到今年借应付账款贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税,调增 之前的财务报表和预缴的所得税都不需要修改。
老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,您 好,请教一下,我现在做23年的企业所得税汇算清缴,23年12月计提年终奖时,计提的是200万,年终奖是在24年4月份放发,发放金额是210万元,那我现在填工资薪金这个表格时,我就不用做纳税调整了吧,就直接按我账上计提的200万填写吗
您好,我遇到一个问题,现在就是所有的发票收到之后,发现24年水电费计提多了,然后就不晓得应该是直接把12月的账调整重新出报表,还是说不调12月的账,汇算清缴直接调减成本
老师,企业才成立就需要缴纳营业账簿印花税吗?请问营业账簿印花税是指的按照账面实收资本的金额来缴纳印花税吗?
老师您好!购进一批材料,发票已收,款已付。目前是已经销售,但是价钱还没有谈好。这个怎么记账啊?未开票收入没办法确定金额呀。
诉讼货款,回款的利息怎么开发票,
老师您好!购销均有未开票,购进已计入库存商品,商品已经销售,是不是全部做未开票收入
老师,我想学习如何精通外账,可以把资料发邮箱吗?
如果外经证开了全部合同金额,没有开发票,后续如果开发票,就预缴,每个月申报个税,一直到合同金额全部开完,再核销,是不是?
在做进出口的账时候,结转成本的库存是根据账上原本有的库存,还是需要对应到每一个进项发票来结转
公司是增值税一般纳税人,没有业务,没有员工,没有费用,一直都是增值税。个人所得税、企业所得税都是零申报的。公司的对公账户也没有流水。这样零申报不会有税务的风险吧?
个体户今年改查账征收了,想注销,一月份开出了一万多的普票,我应该在3月之前注销还是什么时间注销?没有进票大概需要交多少税? 不懂会计,自己能操作吗?谢谢
您好老师,类似亚马逊的电商平台,公司有选品者,有运营,有美工,在国内与俄罗斯那边的做线上生意,在电高平台卢布兑换成人民币再转给我们,这种业务我们怎样做账,需要交哪些税
汇算清缴纳税调增如果不改报表的话,应该怎么调整啊?还没做过呢,请您赐教
你好,具体的哪个不会调整分录我给你写了
借:应付账款,8000 贷:利润分配未分配利润8000 这个分录只会影响我今年3月份的报表,但是我汇算清缴的话,还是用的去年12月份的报表,那怎么去改这个8000多计提的费用?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增增加利润。
老师为什么不用以前年度损益调整做个中转?我原以为是借应付账款8000贷以前年度损益调整8000 借1000年度损益调整8000 贷利润分配未分配利润8000
企业会计准则,以前年度损益调整 小企业会计准则,利润分配未分配利润
那我们是企业会计准则就是以我后面的4个分录为准是吗?
是的对的是的对的。
好的,谢谢您,最后一个问题,老师就是我要不要再做一个分录就是,借以前年度损益调整贷,应交税费应交所得税,不然的话,我去年少了所得税费用呢
你需要交企业所得才做。