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计提工资总额怎么做账

2025-03-03 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-03 08:20

你好,这个借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资

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相关问题讨论
你好,这个借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资
2025-03-03
学员朋友您好,差额可以多退少补,可以补提或者红冲
2023-07-15
借:管理费用-福利费 14000 贷:应付职工薪酬-福利14000
2021-12-22
1.他单位所有的工资的应发工资 2.公司借管理费用、社保贷应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬、社保 贷银行存款 转给工会,工会借银行存款贷其他应付款
2022-07-25
你好,这个你记入营业外收支就可以了
2024-08-01
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职称:注册会计师,税务师

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