1. 无需重新填写跨区事项报告 您已经填写了跨区域涉税事项报告,且合同金额为22万元。只要您后续开票金额累计不超过合同金额(22万元),且项目仍在有效期内,无需重新填写跨区事项报告[^0^]。2. 直接开具发票 您可以直接开具发票。只要每次开票金额与实际业务相符,且累计金额不超过合同金额即可。需要注意的是,发票内容应如实填写,确保与合同约定的项目和金额一致[^2^]。3. 注意事项• 确保发票开具的金额与实际收款金额一致,避免出现虚开发票的情况[^3^]。• 如果后续累计开票金额接近合同金额,建议提前核对,避免超出发票金额[^4^]。• 如果项目延期或合同金额有调整,需要及时办理跨区事项报告的延期或修改[^5^]。如有其他疑问,建议咨询当地税务机关,以确保操作符合当地税务规定。
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
跨区域涉税事项按照合同金额已全部预缴,项目现场完工但发票还没开完,我们财务让我先核销,之后需要开票时再重新开报验单我想请教: 1,再开时还需要再缴税吗? 2,以后再开跨区域涉税报验时是填合同总金额吗?还是填开票金额? 3,如果项目结算金额出现扣减,不修改原合同情况下,那么我再次开具跨区域涉税事项报验时是按照原合同金额填报还是按照扣减后的金额填报? 谢谢
关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
异地工程项目,跨区域涉税事项报告 1经营方式怎么选?附行业信息有增加了其他建筑安装,所属行业是应用软件开发。经营方式填不了建筑。 2经办人和联系人是不是最好不是同一个人,联系人是做什么用的?经办人默认是财务我了,联系人填老板适合不? 3跨区域经营地,合同上没有具体地址,那按合同要求的,发票备注的项目地址可以吗,像这样的断句“赣州市蓉江新区核心区,北临赣南大道快速路,东接蓉江二路,南临文轩路,西靠春熙路” 4合同有效期限起填签订合同日期(2023.4.28),还是填什么时候填跨区域涉税事项报告的日期。
老师 公司招待费想摊销到5个项目 需要怎么摊销 是不是总招待/总项目费用 然后 比例×a项目 比例xb项目
你好,为什么有一些出口的代理运费可以免税项目?
老师好,合伙企业,经营所得税可以为什么不能用公户缴税呢?
老师您好,从财务公司接账,她们24年没有附件,只有电子凭证,这个如果她们硕以后查账她们处理,我们还管吗,就这样放电子凭证保存也不附附件了也不打印装订了可以吗
老师,厂里卖了一辆旧车,二手市场开票1万,该怎么做帐啦
个人所得税申报后为啥是0
请问老师,2023年单位计提了一笔,管理费用-预计负债10万,(供应商要打官司,但是到了年底供应商也没有起诉,)23年企业所得税汇算清缴调增了10万。但是24年供应商还是没有起诉,领导让把这笔负债给冲减了,请问24年企业所得税汇算清缴可以调减么?同事说调减这么大笔,税务要资料,但是我们计提没有依据,冲减也没有依据,不让调减处理?
工厂的危险处置服务费要放管理费还是制造费用?
老师,大病医疗保险是入的管理费用-福利费,还是入管理费用-社保费?
老师您好,请问怎么把2月份的仓库工作薄转为3月份的,除了入库和出库数据不需要,其他数据都不变,并且把2月份的期末库存改成3月份的期初库存
那当时填合同资料时合同的结束日期填了3月,但发票还没有开完这个有影响吗?需要如何操作
跨区域涉税事项报告的有效期与合同结束日期相关。如果合同结束日期已到,但发票尚未开具完毕,建议及时办理报告的延期或变更手续[^4^]。• 操作步骤:1. 向当地税务机关提交申请,说明合同尚未完全履行且发票尚未开具完毕的情况。2. 提供相关合同、发票开具情况等证明材料。3. 根据税务机关的要求,办理跨区域涉税事项报告的延期或修改
是提前延期,还是等到需要开票的那个月开始延期吗?假如,我这个月不开票,等到6月才需要开票的,合同有效期当时填的是3月的,是在那个月提交申请延期吗
具体请与当地税务部门确定