你好,你导出数据报表,然后删除入库和出库 然后调一下期末数据就行 不过这个中间的发生额你也需要修改一下,因为这直接改的话是对不上的。
你好老师,公司内账期初商品库存没有录入,现在商品出现了负数,老板说期初的东西都是公司没有成立时候在别人那里拿的散件,记不清楚了,能不能把负数商品,填写一个期初数,然后成正数,然后这个月底盘一次库存,把所有产品盘一遍,多了就盘盈少了就盘亏这样可以吗?然后从11月份开始根据盘好的库存开始一进一出呢
公司之前都没有用系统,现在要把金蝶系统用起来,请问物料这一块要怎么处理 我可不可以把20年12月份的物料作为期初数录取存货,然后21年1月份的采购入库单和出库单再补充进入系统
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
新入职公司是工厂,库管是一个50多岁的人,不懂数字化操作,一直手工账,期初数和平时的出入库数都是他给我的,到了月中跟他对一下库存余额数,结果对不上,一查是因为他提供了错误的期初数和平时漏记出入单,因为跟他对账很费时间,而且库管也烦我经常找他要数据,我是一开始跟他要了期初数,后来每天找他拿出入库单,结果库存数还是跟他对不上,请问老师我的工作办法错了吗?有什么省时省力的办法能减少仓管这边对账的工作量又能保证数据的准确?
可以给只办了营业执照,没有办税务登记的公司开发票吗?税务系统开票时提示没有购买方用户
老师我们2月28号开了一份建筑服务的发票 因为跨区域涉税报告没通过。3月3号就作废了这个报告重新申请了 发票也红冲了 又重新开了票。那2月份的税还有去叫吗
老师,单位申报个人所得税也需要汇算清缴吗?
老师,咨询一个问题,转卖公司是转让股权吗?
老师,个体户,我们采购白酒销售,有的中奖后可以换酒,如何进行账务处理
请问,固定资产错入到文化文物资产科目,把这个固定资产的折旧放到了固定资产清理的科目,这个如何调账?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
为什么我在某个公司上班上了六个月,企业微信上显示有扣我的税,但是为什么我打开个人所得税,点击看了一下已申报税额合计是零元呢
家庭农场就有个营业执照用报税吗
请问老师,去年账上暂估40万,只到票30万,怎么做会计分录,小企业会计准则。