齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗
准确来说是调账吧,以前我们都是按照发票做账,没有做到入库了就要暂估,所以导致账务库存跟实际库存差了一个月。
你是想要10月份的期末实际库存和发票实际库存一致的话,因为你这个进项发票到的晚,没办法一致,需要你定期核对一下库存,比如10月份进项票金额(只包含10月份的进货开票金额)%2B期初库存-出库金额=期末库存,用这个公式核对一下,如果跟你的实际库存一致就没问题,这个就是因为发票开的晚产生的库存差异率。
因为你实际库存不能根据发票来了才入库,所以这个差异是能解释的通
也就是说,做账上这种情况可以不用调整?因为会计做账不是常说账实相符,所以我在想办法调整,你这么一说,让我觉得好像不需要调整,请您详细讲讲吧
你如果想要一致的话,就要求供应商当月的发票当月必须开好寄到公司,这样的话就不会出现库存差异率了
这种不实际,你看实务工作中,谁不是当月货款,下月对账开票的
是的,商贸公司都是这样的,所以我们在实际工作中就是定期核对每次实际到货单和进项发票,保证供应商开进项发票不遗漏,无形中实际库存和发票库存肯定是一致的
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准确来说是调账吧,以前我们都是按照发票做账,没有做到入库了就要暂估,所以导致账务库存跟实际库存差了一个月。
你是想要10月份的期末实际库存和发票实际库存一致的话,因为你这个进项发票到的晚,没办法一致,需要你定期核对一下库存,比如10月份进项票金额(只包含10月份的进货开票金额)%2B期初库存-出库金额=期末库存,用这个公式核对一下,如果跟你的实际库存一致就没问题,这个就是因为发票开的晚产生的库存差异率。
因为你实际库存不能根据发票来了才入库,所以这个差异是能解释的通
也就是说,做账上这种情况可以不用调整?因为会计做账不是常说账实相符,所以我在想办法调整,你这么一说,让我觉得好像不需要调整,请您详细讲讲吧
你如果想要一致的话,就要求供应商当月的发票当月必须开好寄到公司,这样的话就不会出现库存差异率了
这种不实际,你看实务工作中,谁不是当月货款,下月对账开票的
是的,商贸公司都是这样的,所以我们在实际工作中就是定期核对每次实际到货单和进项发票,保证供应商开进项发票不遗漏,无形中实际库存和发票库存肯定是一致的