你好对的 支付出去的都算 要明细给他统计下
老师,客户7月货款222476,老板是我们公司股东,所以他要付给我们的加工费,往往用来冲减他为我们工厂代付款项,7月6号代付供应商货款21700,7月26号代付供应商货款10万,7月31号代付固定资产2万,截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195,因此上述货款冲减后,结欠金额为一148419,我应该怎么做这笔分录
老板投资100万成立公司,购买原材料和设备, 到现在已将运营5个月了,这几个月一直也没有盘库存 我这边记的流水账,收入,应收,应付,支出,费用 ,请问年底老板要盘一次库存,看是否盈利的话我该怎么核算呢,之前也一直没有计算成本,这样算可以吗?收入+应收+库存-应付-支出-费用=利润 那要不要把实际投入进来的钱减掉呢
#提问# 老师,我们公司租了一处厂房,租期为3年,22年9月底到期,21年前都是直接费用化的,22年开始调整了记账方式,用的新科目有 使用权资产~融资租入固定资产 累计折旧科目 负债有租赁负债~未确认融资费用 和租赁负债款~租金负债款等科目,现在已经到期了,但是我使用权资产~融资租入固定资产还有余额,我需要怎么把它结转成0呢?
老师您好,请问老板让我算出年底可支配的利润(钱)有没有什么公式可以借鉴?因为利润高,可用资金较少,一部分是应收账款,一部分是购买了固定资产和形成待摊费用,还有一部分是应付账款,要怎么才能计算出属于老板真正可以支配的利润?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
销项15000进项5000月末结转增值税就一个分录借:应交税费-转出未交增值税10000贷:应交税费-未交增值税10000吗?
我司注册资本是5000万,如果实缴以后,是不是就不是小微企业了,有什么办法吗
老师,某某个税申报里有,但本人要求暂不交社保,是否有影响?
老师 公司采购水果每月大概5000左右 但开不来发票怎么入账
为什么p银行是付款人,批银行不是承兑人吗?
个体户可以开专票吗?
厂房2020年竣工的,2022年才入固定资产摊销,也没有补摊销,这样还要调整吗
之前收的管理费,是要退的,当时走的借银行存款贷其他业务收入,退的时候走的借其他业务收入贷银行存款,退的时候走的分录,报表取不到数是吗
支付技工和特殊工种的考试费,可以公转私支付吗?
老师,请问一下,我的研发费用里面的研发材料形成了产品收入,现在不想加计扣除,那我汇算清缴A071012的表应该把材料这部分填写哪一栏呢