对的是的,做了进项转出,不能转回来了。
老师,进项税额转出后还能再转回来吗
进项税转出的话,以后就不能再抵扣了吗?
老师,进项税转出 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末结转,借:应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了,那我如果再做一笔借:进项转出 贷:进项那就不平了,请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录
老师,①有一笔进项税不能抵扣,已经认证了,现在需要 进项税额转出吗?②如果遇到不能抵扣的发票,直接转出还是先认证再转出?
老师,不能抵扣的进项专票需要勾选认证再转出吗,还是我就直接不勾选就行了
老师,公司没有车,租车了,油票、停车费这些就可以报销是吗?
老师,我们公司是医药连锁有限公司,新增加加盟店,一月二月工资表没有,怎么做工资表啊
老师业务招待费一级科目是什么呢
啥是网络支付账户,听也没听懂
老师,我公司让别的单位加工一批配件,这些配件需要模具(模具费用1500)待生产后一定量会返还给我模具费,那这这样的账该怎么做呢
老师比如进一批商品。有进项税额,怎么做分录?什么时候用待抵扣进项税额
做企业汇算清缴做哪些准备
填写企业汇算清缴需要哪些资料
老师好,公司建造了一个仓库和一个车场,请问入固定资产时是否需要留净残值?怎么确定?
老师我们公司是小规模纳税人,进项和销项普通发票做账时用考虑发票上税额吗
老师,这个进项税额转出,是认证完了,用不了,年底,的时候才能用这个科目是不是老师?其他时候不用
你好,随时可以用,你不用非得等到年底的。
老师,那比如说我这个月没有正好的发票,我多认证了200元进项税,这个多认证的,我转出了不是就用不了白瞎了么?
你好,多了200块钱,这个不算多,那你下一个月抵扣了用了不就行了。
老师就是不做转出,就放在那,下个月直接用,是不是?
是的,对的,是这么做的。
老师到年底了,多余的不做转出也可以么?放那下一年接着用
可以的,可以这么做的。
老师那个留底退税是什么意思啊
符合退税要求的进项大于销项那一部分税额可以给你退回。