可以的,这个表示对方欠了你们的法人欠企业的
老师,我刚接手了一家帐,现在帐上六月份底的现金是负数,我看了一下以前的帐,法人给公司打款,上个会计都记成存现了,就导致现金是负数,我做今年七月份的帐,我该怎样下手调才能让现金为正?如果把法人给公司打的款,记入其他应付款,长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
咨询一下,我们是建筑服务行业,因为刚从代账公司接回来的账,发现应付账款科目下面的二级科目有一些个人的名字在借方,问过才知道刚开办时付给款给这些小承包工人,付款备注是材料,或者装修款,但这不知道什么原因没有销掉,就一直挂在账上,想问下这种情况怎么处理呢?可以把应付账款二级科目个人调到其他应付账款里面吗?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师,工作中,应收应付具体工作流程是什么?应收查销售单,应付查采购单,然后配合银行流水吗
股权转让的原值要怎么填 实收资本为0,转让 价格9596元
老师好,要改一月的按60000扣除是在扣缴端哪里呢?
已知初始投资额是40万,3年投资累计净利润是64万,投资回报率是多少?
老师请问,商贸货物运输服务业过了3年期,之前税负率是千分之1.8,现在怎么规划之后的税负率,
我公司在上海,老板以个人名义,在上海建立了一个公益慈善基金会,现在需要公司打给他款项,他再给到这个基金会,这笔钱挂往来账吗?另外慈善基金会可以开给他个人收据 那这个捐赠,是可以让她个人所得税可以抵减30%是吗?具体如何帮他抵税,可以抵几年个税,怎么操作,麻烦告知一下。
您好,以前年度损益调整科目是利润表项目吗?
老师,2月份定的材料款合同,但是没到货,是记2月份账么?还有2月份定的销售机床的合同,但是没发货,是不是也记2月份账?
上一年12月会计分录错了 也报税了结帐了 今年一月份怎么处理 该怎么样红冲 怎么样修改
税务稽查喊把租房合同和租房发票,营收状况带到税务所,是什么意思