你好 录入的数据在表二的吗 是的话看下留底在主表显示不 就怕柜台录入的,你在你企业单位这边不显示
老师,我单位为生产湿巾一般纳税人,目前有国内销和国外销售,2020年8月和9月分别有出口货物,提问:1、9月内销税额15万元,进项税额20万元,产生留抵税额-5万元,免抵退税额5.5万元,接下来10月初面临报9月份的税,是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗?2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作,二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗;3、报税完后,需要准备哪些材料备税务局查!多谢
*(二)某电子企业(增值税一般纳税人),2020年7月发生下列经济业务 1.销售A产品50台,不含说单价为8000元。贷款收划后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。 2.将20台新试制的B产品分配给投资者。单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。 3.单位内部员工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。 4.企业某免征增值说项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台 5.写月去失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。 6.当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10% 要求:(把计算过程写在答题纸上) 1.请计算当月销项税额。 2.请计算当月可抵扣进项税赖。 3.请计算当月应缴纳增值税额。
利宁工业企业为增值税一般纳税人,机构所在地在甲县,2021年6月10日转让其2014年购买的一幢写字楼,取得含税转让收入4500万元。该写字楼位于乙县,2014年购买时的价格为2900万元,保留有合法有效凭证:该办公楼资产原值3000万元,已经计提折旧150万元。已知:利宁工业企业对于该项业务选择了简易计税方法,写字楼的增值税预征率为5%,征收率为5%,税率为9%。请回答下列问题。要求:(1)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关预缴增值税?预缴多少?如何进行预缴税款的账务处理?(2)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关申报缴纳增值税?申报缴纳时是否需要补缴税款?利宁工业企业转让写字楼时计提增值税时应如何进行账务处理?(注意:仅需答出与增值税有关的账务处理,金额单位为万元结果要求保留两位小数)
请问一下老师,我公司是非盈利单位,联合行业企业开联合拍卖会,所有收入转入我单位进行核算,之后属于那个企业的款,转给那个企业,费用也是一样的我单位作代付的,费用按比例归属要各家企业,请问一下临时外聘的人员,我单位是代各个企业付的,申报个税是我单位申报还是归属的企业申报,如果我单位申报了,企业还能做人工费用吗
我单位吸收合并了一家企业,该企业有一笔先征后退的税款,迁移进我单位作留抵税额(2月税务局后台人工录入),请问3月申报时报表如何填写?
老师,公司没有车,租车了,油票、停车费这些就可以报销是吗?
老师,我们公司是医药连锁有限公司,新增加加盟店,一月二月工资表没有,怎么做工资表啊
老师业务招待费一级科目是什么呢
啥是网络支付账户,听也没听懂
老师,我公司让别的单位加工一批配件,这些配件需要模具(模具费用1500)待生产后一定量会返还给我模具费,那这这样的账该怎么做呢
老师比如进一批商品。有进项税额,怎么做分录?什么时候用待抵扣进项税额
做企业汇算清缴做哪些准备
填写企业汇算清缴需要哪些资料
老师好,公司建造了一个仓库和一个车场,请问入固定资产时是否需要留净残值?怎么确定?
老师我们公司是小规模纳税人,进项和销项普通发票做账时用考虑发票上税额吗
我这边差不多这个数据,所以想请问一下老师是否要我自己手动录入数据
查不到这个数据
自己录入不进去,比对不通过的。
那只有去柜台找他们办吗?
对的,是的,去柜台申报。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。