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老师您好,24年报关单没有开销售发票,增值税申报表也没有申报数据,因为是首单退税,申报退税时间来不及了,打算直接做免税处理,24年增值税申报要更正申报补上免税无票收入,那25年还要补开销售发票吗?对应的进项要先抵扣认证再进项转出吗?

2025-02-28 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 20:46

你好,要更正申报补充无票收入 25年在退税的那个月开具销售发票 外贸企业发票在退税的月份确认退税勾选

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齐红老师 解答 2025-02-28 20:47

未退税的时候暂不做处理

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快账用户2745 追问 2025-02-28 20:48

那我不退税了,进项要如何处理

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快账用户2745 追问 2025-02-28 20:49

首单退税勾选要1-3个月,我这边来不及了

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齐红老师 解答 2025-02-28 20:50

如果不再退税,需要确认的销售收入,按照内贸处理需要确认销项税的,同时进项税也可以勾选抵扣 也就是相当于内销一样的处理方式,和账务处理

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快账用户2745 追问 2025-02-28 20:54

不退税不是可以做免税处理吗

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齐红老师 解答 2025-02-28 20:58

一般要按照视同内销处理

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快账用户2745 追问 2025-02-28 20:59

你帮我查查,我有采购发票,出口报关了,自愿放弃退税,是不是可以做免税处理

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齐红老师 解答 2025-02-28 21:12

除了按照系统内销,目前没有直接免税的政策

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齐红老师 解答 2025-02-28 21:12

除了按照视同内销,目前没有直接免税的政策

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快账用户2745 追问 2025-02-28 21:20

我看课程里老师说可以做免税处理啊

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齐红老师 解答 2025-02-28 21:22

现在有个别地区在做试点,可以系统直接勾选报关单,不抵扣免税,目前还没有全面展开,税务通常的方法还是按照视同内销处理

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