您好,你前面做固定资产没有把这个净残值清掉吗?
生产光伏材料热镀锌方管的成本核算
单位购买玩具取得普票,然后把东西赠送给客户,怎么视同销售走分录
请问 问对方不给我们开佣金发票 怎么治,他们做无票收入了,但是我们这部分佣金没办法抵扣?
老师全年一次性奖金3月可以补申报12月得吗,是没人不超36000按百分之3交吗
高新企业增值税加计扣除5%,会计上需要调整吗,计入营业外收入吗
老师你好,就是个税两个地方都报了个税,税务局发来一个通知,就是只能从一个公司扣减费用,需要把另一个单位的个税申报停了吗,
老师 注册资金实缴完了还得验收吗?
税务局代开数电票吗?
#提问#老师代加工不需要开票吗?那双方分别怎么走账做账?我们公司目前都是买了原材料直接送到代加工厂那里,他们产出来成品再送到我们厂,怎么处理简单?老师及双方怎么做账具体分录写一下
7.结合自身工作经验,列出小规模企业从设立到到注销可能碰到的5个问题,以及解决方案。
现在是哪个科目上面还有金额呀
就是固定资产和累计折旧的金额不平呀,累计折旧的金额小于固定资产。
如果是赚了就转到营业外收入,亏了,转到营业外支出
固定资产清理实例 我公司以100000元购入一辆车,使用年限是5年,残值率5%,已提折旧费用9500元,只剩下5000元的残值在账上,请问这5000元该如何进行处理?假如说,我把这卖了,刚好卖5000元的话。会计分录要如何做? 购买固定资产入账时: 借:固定资产100000 贷:银行存款100000 计折旧时: 借:制造费用(XX费用)95000 贷:累计折旧:95000 固定资产清理时: 借:固定资产清理5000 累计折旧95000 贷:固定资产100000 固定资产变卖时: 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 其实应该还有税费: 借:固定资产清理XXX元 贷:应交税费XXX元 按你所提供的资产,如果不考虑税费: 固定资产清理余额为0,所以不必再做分录。 如果固定资产清理科目存在借方余额: 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 如果固定资产清理科目存在贷方余额: 借:固定资产清理 贷:营业外收入—处置固定资产净收益
你看下这个案例就全明白了
但是老师,公司的固定资产全部当垃圾扔掉了如何处理这个分录呀
这个转到营业外支出就可以了
借:营业外支出、贷:固定资产?
是的,是的,就是这样的
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
不客气,很高兴帮你