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请问老师期末要结转进项税和销项税吗,会计分录怎么写

2025-02-26 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 21:46

您好,要结转, 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

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快账用户1902 追问 2025-02-26 21:47

老师年末要结转为零吗

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:49

您好,不用,这不是损益科目

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快账用户1902 追问 2025-02-26 21:50

年末销项和进项有余额要结转为零

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快账用户1902 追问 2025-02-26 21:51

为什么有些公司要结转呢

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:51

您好,不用,这些公司的财务做的分录不规范

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快账用户1902 追问 2025-02-26 21:54

那老师请问一下这个销项税和进项税期末是不会有余额的

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:57

您好,当然有余额,看上面信息

您好,当然有余额,看上面信息
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快账用户1902 追问 2025-02-26 22:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-26 22:00

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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