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老师,请问下这个情况我怎么处理。我从元月接的上任会计的账,公司为小企业会计准则下的一般纳税人,它的上年结转应交税费科目余额是零,但是一月份却缴纳了增值税20000,这种按道理讲,上年的未交增值税科目是应该有这个数字的。我现在该怎么接着处理一月份的这个缴纳增值税的数字呢?我做的事借未交增值税,贷银行存款。但是这样未交增值税科目却出现负数了!我现在应该怎么处理呢?

2025-02-26 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 21:13

你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:13

是不是哪里账务处理有问题,可以先和前面会计沟通一下。

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快账用户1831 追问 2025-02-26 21:15

她说没有问题,报表上就应该是交20000元,但她的账务处理就是这样,她说不欠税就是余额就是零。她就是这样做的。不能理解,税款是当月缴纳上月的。

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:17

上月的增值税纳税申报表上面的未交增值税是不是这个数字。

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快账用户1831 追问 2025-02-26 21:19

是这个数字的

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:24

因为纳税申报表里面有未交,你可以调整资产负债表一下。 那你这里交了20000就按照你写的分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。
2025-02-26
 你好;   你是一般纳税人的话; 你有多缴纳的税费或者留底进项税; 那么你就会 留底 负数的  
2022-10-20
那你现在补上就可以了,跨年当年的都一样做。
2024-01-15
您好,是可以用负数的了这个,你好
2023-07-08
同学您好, 一般月底要应交税费-增值稅-进项、销项税需要结转到应交税费-未交增值税。
2021-01-06
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