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我公司是小企业会计准则下的一般纳税人,3月份预交了6万增值税,但实际上4月只需要交2万元的增值税。请问这预交的6万曾值税和2未交增值税科目怎么用。这个科目不会用了。

2024-05-14 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 19:17

借应交税费预交增值税贷银行存款6万, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税2万, 借应交税费未交增值税2万, 贷应交税费预交增值税2万, 然后剩余4万以后抵扣。

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快账用户1696 追问 2024-05-14 19:57

再请问老师,我那预交的六万增值税的同时也预交了附加税,这附加税又咋做账呢?

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齐红老师 解答 2024-05-14 20:18

借应交税费附加税 贷银行存款 借税金及附加贷应交税费附加税 借方应交税费有余额

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借应交税费预交增值税贷银行存款6万, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税2万, 借应交税费未交增值税2万, 贷应交税费预交增值税2万, 然后剩余4万以后抵扣。
2024-05-14
你好,这个你可以转到未交增值税里面
2023-09-25
你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。
2025-02-26
您好!待转销项税额是会计科目,其他流动负债这个是报表项目,也就是前者在报表中体现在后者那里, 你们确认了收入,如果没达到纳税义务的时间,那么你们就不能申报这个收入,所以会计上的收入和申报表里面的收入是会不一样的
2022-07-19
你的未交增值税是3万,抵减3万就对了呀
2022-09-05
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