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老师 比如我们给甲方开了10万的票 回款的时候 他只给我们95000 甲方扣了一些费用 那些5000怎么做账呢

2025-02-26 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 13:53

你好,这个要看具体是什么费用,其实严格说起来他收你的费用应该给你开发票才行。

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快账用户9922 追问 2025-02-26 13:54

这种情况可以用财务费用的折扣科目处理不

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齐红老师 解答 2025-02-26 13:57

你好,可以是可以,但是你没有发票,不能税前扣除。

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快账用户9922 追问 2025-02-26 14:18

但是实际情况是 甲方直接把费用扣了 把余下的款打给我们 不属于财务费用-折扣 这个计入营业外支出也不太科学

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齐红老师 解答 2025-02-26 14:19

你好,这个要看他是什么原因要扣你们的钱。 他给你做了什么事情要扣钱?

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快账用户9922 追问 2025-02-26 14:19

意思是我可以计入营业外支出 汇算清缴的时候转出对吧

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齐红老师 解答 2025-02-26 14:21

你好,是的,你做营业外支出,然后汇算清缴调整。

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相关问题讨论
你好,这个要看具体是什么费用,其实严格说起来他收你的费用应该给你开发票才行。
2025-02-26
这个贴现息是你承担还是对方承担? 不应该对方来承担 给你的是票据还是打到公户
2023-12-19
借银行90,财务费用贴现息10 贷应收票据100。
2024-01-25
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2024-08-12
你好,扣掉10万的超耗,开票只需要开90万,如果开100万,对方回款90万,还差10万的应收差额
2025-01-14
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