你好,这个要看具体是什么费用,其实严格说起来他收你的费用应该给你开发票才行。
老师,我们是被挂靠方,开100000元的建筑发票给甲方,只拨了95000元的工程款,剩下的5000元怎么冲账
我们是建筑公司,上个月给甲方开了100万的发票,这个月甲方只给了我们50万的工程款,另外50万不给了,他们直接支付了农民工费用,那这怎么做账,我们的账才能平啊
你好老师,甲方给我们回款的时候,应该回款200万,但是甲方扣除了贴现息,只给了我们197万,这个账怎么算呢
老师,甲方给我们回款100万票据,但是银行扣了10元手续费,到我们手上的只有90万,这个账怎么做呢
请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了,甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万,我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗,比如超耗了10万的主材,甲方就直接减掉了应该付给我们的款,他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们,这么直接扣是不是不合适?或者我们应该结算100万,他们扣掉超耗的材料10万,我们只需要开票90万就可以了? 甲方这个操作,我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢?我的这个思维到底对不对?
这种情况可以用财务费用的折扣科目处理不
你好,可以是可以,但是你没有发票,不能税前扣除。
但是实际情况是 甲方直接把费用扣了 把余下的款打给我们 不属于财务费用-折扣 这个计入营业外支出也不太科学
你好,这个要看他是什么原因要扣你们的钱。 他给你做了什么事情要扣钱?
意思是我可以计入营业外支出 汇算清缴的时候转出对吧
你好,是的,你做营业外支出,然后汇算清缴调整。