您好,是根据我们账面金额,税务是要比对的。 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
想再确认一下,购销合同的印花税是根据 价+税 合计缴纳还是 只交 不含税金额 ?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
请问,一般纳税人销售合同印花税计算公式是怎样的?(进项不含税金额+销项不含税金额)*0.0003?
老师,请问买卖合同的印花税是按进项+销项的不含税金额填表吗
你好,两家公司合作一个项目,我们公司项目组的员工对方发工资,如何操作,需要在合作协议中著名吗?我们公司这边需要操作什么吗?
研发加计扣除产品人员,负责软件功能设计的产品人员工资可以算进去么
老师,我工资给发的是10367.5可是我我应发工资这块少做了2块钱,弄成了10365.5这个情况怎么办
老师,公司开连锁超市的,给采购预支钱去给超市和公司采购东西,是写借款单还是付款申请书
老师,你好,请问小规模纳税人的个体工商户和公司在做账方面有什么区别,几个人的个体工商户费用什么是不是不用写付款申请单,费用报销单什么的,把记账凭证写好把原始凭证放后面就可以了,可不可以这样操作
2023年12月收到一张增票,当时没有入账,因为是预付款的,现在发现没有入账,也没有抵扣,凭证怎么做
老师好!退役军人税收政策政策,我们公司老板是退役军人,提交了特殊人群减免税款政策,税务局查证以后2010退伍的不符合政策,2011年退伍才符合,这是公司的,请问老师老板还有一个个体是去年办的,个体能不能享受这个政策,对2010年退役军人有没有限制?
做账用了以前年度调整损益,汇算清缴一定要调整吗
老师,营业执照上法人和地址要变更需要哪些资料,去哪里变更
你好,发现以前年度工商年报中选择不公示数据中,把单位缴费基数金额填写错误了,这个有影响吗?
也就是说,进项税不管认证没认证,是根据这一年收到的原材料或库存商品金额来计算,销项是根据销售收入不含税金额计算,是吗
对对,我们被查过,税务就是这样比对的
租赁合同也是收入和支出的不含税金额是吗?
您好,不是,请看下面框的
那就是含税的?我们出租给别人,开了专票,也是含税计算吗?
您好,不是的,一般人都是未税金额计账的呀,小规模我们也可以用未税,就是账面的租赁费除1%2B5%
好的,这个是我们付租金的,那我们收租金的呢?要算印花税吗?是算到租赁合同里面还是算到买卖合同里面
哦哦,不是不是,还是租赁合同,我们是什么行业,主营收入是什么,税务是知道的,因为能看到我们的开票,也就是看我们收入了
那租赁合同印花税是租金收入和租金支出的合计金额吗?
您好,我们有租出,又有租入的话,是这样计算的哦
好的,谢谢
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~