直接做 借:利润分配-未分配利润 贷:预付账款
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师,我有一张21年12月开的发票,当时是开错了,也没有做账,没有作废,没有红冲,现在应该怎么做呢
2023年01月收到2022年12一张费用发票,费用发票是办公用品2万,2022年当时没有入过账,现在怎么处理
老师好!2023年1月份买的车子,一直没有做账,也没有认证进项,当时是小规模纳税人,2023年7月份转为一般纳税人,现在可以抵扣增值税吗?
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
当时预付的时候是用的应付的借方,还有这个税额不用做吗
那个是普票,不需要体现税金