您好,收入3920,扣除税费 0,因为增值税免附加税免,没有税金
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
2025年补交2023年的增值税2000元,滞纳300元,一般纳税人,会计分录怎么写
A公司是C公司的客户,但C公司不直接面对A公司,两者是通过B公司来进行经济业务活动。因为C成立时间不长,公司没什么名气,所以中间通过成立时间较久的B来开展经济业务活动,B收取C管理费,是这么个情况。现A收B 20万元保证金,B通过银行存款支付给A。B要找C要这20万,C不给现钱就说你直接从我客户给你的商业汇票中抵扣,请问B如何账务处理?
科目里没有以前年度损益科目?是要重新建科目吗
税务师证难考吗 考下来工资多少
出口退税下户看点什么
老师,我们是小微企业,也是小规模纳税人,注册资本1200万,2024之前是有业务,现在没什么业务,有必要把注册资本降下来吗?
公帐打到个人帐号,写明备用金,但是几年了没有拿单据和发票回来报销。其他应收款挂帐挂了100多万,怎么处理呢
预付账款,什么时候结转,分录怎么写,借:预付账款,贷:银行存款,结转时怎么写
什么是金基,银基,不太理解
老师,请问以公司名义租房给员工住,公司承担哪些税,房租不开发票
怎么做账呢,老师
您好,借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税 银行
老师说的因为增值税免附加税免是啥意思,他不得交增值税吗
38.81是增值税吗
您好,发票上有增值税,但不用交的,不是小规模季度30万以内普票免增值税么,这个也是满足的嘛