您好,等下我就算给你
老师,我们是一般纳税人,增值税1%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,印花税0.0003,所得税25%,如何折算出一个总的税率是多少?
1、某一般纳税人企业,税率13%(小微企业):采购商品不含税价款10000元,实际支付11300元。按不含税价格15000元销售,计算应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税2、某小规模纳税人企业(小微企业,增值税未达起征点)采购商品不含税价款10000元,实际支付11300元。按不含税价格15000元销售,开具普通发票。要求:计算应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税
、华明公司为一般纳税人,适用增值税率13%,城建税税率7%,教育费附加3%。2021年11月,华明公司发生销项税额为130000元,进项税额为79000元,消费税80000元,印花税1000元,车辆购置税11500元,契税20000元,资源税4000元。(1)请计算华明公司11月份应缴纳的城建税和教育费附加。(8分)(2)请计算华明公司11月应计入税金及附加金额(5分)(3)请计算华明公司11月应交税费期末余额(5分
求售价,为了开票,属于一般纳税人 够进一批货马上就有供货商发到客户那里 无库存 一:进项发票是不含税收入4万元,税额5200元 二:开出去发票售价已经确认为5万元不含税金额 三:此批货物产生增值税,城建税,印花税,所得税由对方承担 四:要求开票金额要算上缴纳的税款金额 五:增值税13% 城建税2.5% 教育费附加1.5% 地方教育费附加1% 印花税0.015% 企业所得税5% 六:请问要怎么算这批货加上各种税款金额金额开票出去给客户 四我要怎么算出我要开的发票金额
我们公司一般纳税人,进项发票是专票3个点的含税单价是4000元,我开给客户是销项发票税率13的,利润是5个点,考虑各种附加税及印花税,所得税的情况下,请问我要给客户报含税单价多少合适?
看看这个文件,了解熟悉政策规定。
购买的固定资产的进项票能全额扣除,折旧还能算到成本里面,也就是进项税额抵扣了,不含税的固定资产折旧后分摊到成本里面了,我的理解对吗
请问老师,工商年报里的社保人数指的是全年平均人数吗
老师销售产生得加油费放到销售费用加油费是全额扣除的对吗
老师今天有个客户是农村合作社在我们这购买的免税的滴灌带,交款是以他自己的卡交到我公司账户里,但他要开发票的名头是以农村信用社这样可以吗?
你好,公司老板卖出去一辆车,然后我看都电子税务局开了一张二手车市场发票,这个也不是公司开的,这个要做收入处理吗?分录咋写啊
老师 请教下 财务状况表上的这几个数据填余额表上哪些数据?
老师您好,请问一下银行转账手续费的收费标准是多少呀?
本年利润可以每月结转到未分配利润?或者结转一部分利润?两个股东每月都分利润
冲暂估如何去找对应的之前的分录
通过将含税金额除以(1+税率)来实现。在这个例子中,不含税金额 = 72元 / (1 + 6%) = 67.92元。
我们将计算在13%税率下,同样的不含税金额会产生多少税额。税额 = 不含税金额 * 新税率 = 67.92元 * 13% = 8.83元
税差是新税率下的税额减去原税率下的税额。税差 = 8.83元 - (72元 - 67.92元)= 8.83元 - 4.08元 = 4.75元。
城建及附加税通常包括城建税、教育费附加和地方教育费附加。假设城建税率为7%,教育费附加率为3%,地方教育费附加率为2%,那么城建及附加税 = 税额 * (7% + 3% + 2%) = 8.83元 * 12% = 1.06元
印花税通常为合同金额的0.05%。印花税 = 含税金额 * 0.05% = 72元 * 0.05% = 0.04元。
总税负 = 税差 + 城建及附加税 + 印花税 = 4.75元 + 1.06元 + 0.04元 = 5.85元。