你好,是的,就是谁低就选择谁,所以最好就是他们两个金额一致的时候,就是最大化的时候。
你好,业务招待费是按发生额百分之六十或者销售额千分之五熟低来计算,那正常季度申报是按实际扣缴,还是按熟低算,然后汇算清缴再退
我一年收入55万,业务招待费80758按照百分六十算是48454.8元,按照收入千分之五算是2750,那我纳税调整是45704.8-2750=45704.8调整对么?
小规模纳税人,业务招待费是发生额60%和销售收入的千分之五,谁小,扣除谁,是这标准吗?我想把销售费用都计入管理费用里面呢?
招待费税务怎么筹划,百分之六十和千分之五谁低选择谁
我找家权老师回答问题谢谢啦
我公司2024年开了两张票面金额为合计七十多万的服务费,今年客户说开错了,要重开,可以冲红重开吗?会有什么影响吗?
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
老师,好。公司买卖,没有合同,用交印花税不?就是开发票了。但是没签合同
固定资产提满折旧继续用,当年处理了一台车,汇算清缴 固定资产表应怎么填
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人
新入职15天了,岗位销售文员,老板娘要求写近段时间的实践学习,收获情况汇报,总结出来。(表格模式) 怎么弄,有模板吗?
老师继续教育如果断开两年或两年以上是不是之前记录就被注销和查不到呢
老师我税务系统里未交增值税4万,账里以前的会计做了18万,这个怎么调整啊?