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老师好,24年供应商给我们开了一张专票,已计入管理费用,今年(25年)我们申请服务终止退款,对方已经给发票全额红冲,我该怎么会计处理?去年给我们开票时,我们还是小规模纳税人

2025-02-25 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 18:10

你应该做红字分录,损益类的用以前年度损益调整来替代。

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快账用户3882 追问 2025-02-25 18:10

能帮我写一下分录吗老师

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齐红老师 解答 2025-02-25 18:11

你去年是怎么做的凭证?

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快账用户3882 追问 2025-02-25 18:12

去年借管理费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-02-25 18:13

你好,你现在借其他应收款贷,以前年度损益调整。

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快账用户3882 追问 2025-02-25 18:14

还涉及到税务调整吗老师

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齐红老师 解答 2025-02-25 18:14

你好,是的,这个是会涉及的。

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快账用户3882 追问 2025-02-25 18:16

我们利润总额为负数,这个还需要调整吗

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齐红老师 解答 2025-02-25 18:16

你好,汇算是要填写调整的,只是不用补税

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快账用户3882 追问 2025-02-25 18:17

财务报表需要调整吗

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齐红老师 解答 2025-02-25 18:37

你好,财务报表不需要调

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您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
2022-02-27
你好 可以开红字发票红冲当期收入 收入分录 不变 金额负数
2021-01-13
你好 要是可以抵扣这样做 借进项 贷以前年度损益 调整 
2021-09-03
说明对方的会计就是个白痴,过了汇算清缴,是可以使用的。如果你现在开,他做到今年反而是虚假做账
2022-09-07
你好,红冲1%,然后再开1%的。
2022-09-07
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