你好,你如果不含税是200的话,就是你说的这样。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适用增值税税率为9%,酒店服务适用的增值税税率为6%。2019年12月,甲公司发生如下业务:(4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧50000元、酒店土地使用权摊销费用200000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入848000元,全部存人银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用元表示)老师你好含税收入中的应交税费怎么算出来是48000?
老师,药店连锁店卖药:有优惠券;售价200用了10元,做账是:借:银行存款190,销售费用10 贷:主营业务收入177 应交税费应交增值税23 这样对吗?就是优惠券也要交税的是吧
衡州酒厂 2021 年7月份业务如下: (1)销售瓶装“衡河”牌白酒 500 箱,每箱 12 瓶(500 克/瓶),每箱含税销售价 813.6 元;(2)销售散装山樱果酒 48 吨给专卖店,取得不含增值税销售 收入 264.2 万元:另外收到该专卖店交来 优质费”6.78 万元;同时收取包装物押金 6.554 万元, 约定半年内完好交回包装物时即退还押金。 请按法定税率计算该厂本月应纳消费税税额。
甲公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%,该酒店是甲公司的自有资产。2020年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧120000元、酒店土地使用权摊销费用65000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。甲公司应编制的会计分录?
甲公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%,该酒店是甲公司的自有资产。2020年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧120000元、酒店土地使用权摊销费用65000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。甲公司应编制的会计分录?
个人经营所得汇算清缴提示:成本费用与系统测算的金额相差过大,怎么说明原因啊?
以171091.1为基数自2020年10月1日至付清时止,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算的逾期付款利息怎么算?
你好老师,请问有两张专票抵扣啦,但是这月给红冲啦,账务分录和税务申报都需要怎么处理?
老师,怎么理解长期待摊费用这个科目,什么情况下可以使用该科目?
现代服务*劳务服务费可以这么开吗
公司做光伏电工程的:劳务派遣公司开票给我们是信息技术服务费发票,我直接入成本吗?要申通个税吗?
老师,请问下,之前抵扣的进项,对方红冲了,账面怎么做?
律师合伙企业,每个月可以拿工资申报工资吗?
老师,个人出租厂房,房产税为6%的政策请发一下,去年是6%还减半 ,今年直接6%了
请问一下我们质保到期的工程款,本应该付给我公司,结果付到材料公司了,但是我们差材料公司的款这个怎么处理呢?