同学,你好 提成是收入的2%吗?? 25万的2%,是5000,这个5000直接计入费用就行了
#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
老师,固定资产的预计年限是10年预计净残值率是3%,我都弄成5年,5%了,有的已经计提完2年的折旧了,而且是分摊到制造费用里面,这个我现在想要修改,怎么修改呢,差额是17万
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
债权投资减值准备实际发生时的会计分录
老师,之前的发票对方已经入账了,现在有差额,我们可以开差额部分的红票吗?
老师,跨区域提供建筑服务,增值税预缴报表申报时候是用企业正常登录还是特定主体登录
老师,试工人员做了几天就离职了,我这边没给他上社保,这个没什么问题吧
制造业企业员工宿舍安装电梯如何入账处理,需要考虑哪些方面?
老师你好,我们公司投资了一家企业,我们公司打给对方这个公司一笔注册资金,请问分录怎么写
减免税不是应该是应交税费=利润✘25%是所得税
老师,问下询证函怎么做
老师,供应商开不了发票,然后给的个人卡号,我可以用公账转款吗
老师,公司是建筑公司有个残疾人证的,他有特种兵证,现要把这个特种兵证书挂别人公司,那社保也挂出去,对残保金有影响的吧
我们的提成是按照扣除公司安装服务费等费用后比如正常是25-2.8-1-2.9=18.3*2%=0.366 但是现在是这个6万不在24年制度内就要扣除,那么我的提成怎么计算?费用怎么分摊?
同学,你好 6万不在24年,那就不要算6万的