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企业所得税汇算清缴时 以前年度享受过国定资产一次性扣除 每年需调增136800.12 24年有新的固定资产入账 填表时原值是只填一次扣除那部分还是安账上年末余额填列 老提示有错误 不知道怎么填了 这个表上数据都填什么数 有知道的麻烦给详细说下

2025-02-23 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-23 17:51

所有的固定资产都需要填写,不光是一次抵扣的 需要调增的税收金额不要填写,然后有新的固定资产,还需要一次折旧吗?

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快账用户2254 追问 2025-02-23 17:57

新增固定资产不想折了

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齐红老师 解答 2025-02-23 17:57

那只需要填写前面的明细,比如购买的是生产设备,就在生产设备里面填写

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快账用户2254 追问 2025-02-23 18:06

按账载数据填就行 一次折旧的电子设备 新增也是电子设备

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齐红老师 解答 2025-02-23 19:39

已经一次折旧过的税税金额不填写 只填写账载金额 没有一次折旧的,账载金额税收金额都要填写

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所有的固定资产都需要填写,不光是一次抵扣的 需要调增的税收金额不要填写,然后有新的固定资产,还需要一次折旧吗?
2025-02-23
不会,2021年所属期的时候这个是0 了,不会延续20年的,
2020-10-23
你好,现在没有计入管理费用的税金了,印花税也计入税金及附加。
2022-03-19
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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