你好,计提时 借:管理费用等10000 贷:应付职工薪酬10000 发放时 借:应付职工薪酬10000 贷:银行存款9950 应交税费-个人所得税50
我本来应该发员工1万工资,计提1万工资,然后发放是9850,因为要扣员工150个税,这个分录怎么写
请问,计提当月工资和发放上个月工资怎么做分录
员工个税直接从当月工资扣,计提分录和发放怎么写
员工有个税产生的情况下,计提工资和发放工资的分录怎么做?
本月员工工资1万,个税50,计提个税和发放工资怎么做分录
选项d不明白,大白话解释一下
如何导出微信的收支?具体怎么炒作
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
公司以融资租赁的方式,租出自己名下的固定资产,如何写会计分录
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
老师,请问企业利润是负数,还欠老板钱,这个情况正常吗?
企业利润是正数50万元,但企业账上没有钱,而且还欠老板钱?这种情况正常吗,还是应该老板欠企业钱?
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢