您好,公司摊销的房租费不能进行研发费用加计扣除
房屋的折旧和土地摊销可以进研发费用加计扣除吗?
公司房租按面积,研发部门的分摊的房租费用可以计入研发费用吗?能加计扣除吗?高企申报能放入吗?哪些政策文件
研发部门使用的房子产生的房屋租金,是不是可以进研发费科目,但是不能享受加计扣除呢
公司是高新技术企业,租了一间办公室,里面有研发人员和非研发人员,房租摊销费计入了研发费用科目,我想问摊销的房租能不能进行企业所得税研发费用加计扣除?
公司摊销的房租费可以进行研发费用加计扣除吗,如果不可以,摊销房租的分录是不是不能写进研发支出
老师我们公司收到A公司的汇票然后背书转让给B公司,但是B公司和我们没有业务往来。B公司收到汇票后银行转账给我们这个怎么做分录
自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和,怎么修改
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
注册资本认缴没实缴,企业有盈利要减资要交个税吗?
摊销房租的分录可以写进研发支出里面吗,到时候企业所得税申报表的加计扣除行次去掉摊销的房租费金额
你的意思是先入账,再调增
对,摊销的房租可不可以先入账入研发支出,利润表里研发费用也包含房租,申报企业所得税时,在加计扣除行次,去掉房租费金额
这个是可以的,反正最后也没有抵扣
利润表里的研发费用也去掉房租费金额是不是比较好,去掉还是不去掉好呀
如果入了账,要去掉调增的
财务软件导出的利润表—研发费用是包括摊销的房租金额的,税务系统里申报的利润表研发费用要去掉摊销的房租费吗,只企业所得税申报表里去掉摊销的房租费可以吗
不用,汇算清缴调增就可以