您好,意思是的少计提电费了,是吧
电费发票开具的是实际上使用金额,积分兑换金额增加了预付电费金额。
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师,您好,请问物业代收代缴自负盈亏的水电费,由物业公司开出与电力局相同税率的发票,当代收到企业水电费时、代缴纳电力局电费时,收到电力局专票时,分别应该如何做账呢?
老师,预缴的电费,现在收到供电局开具的电费发票了,实际用电金额大于预缴电费金额,应该如何做分录
信息技术服务培训费和非学历服务培训服务费分别计入什么科目
注会会计,金融工具。。。老师好,请问可转债的分录中,应付债券——〔?〕二级科目,或者有三级科目,标准的应该怎么写?。。。图1是示例分录,图2是例题分录。。。另外问您一下可转债会不会考大题?(用写分录吗)考概率大不大?
请问下那个会计准则在哪个网站查的
所得税汇算清缴中本年折旧这一列怎么填写,是否等于累计折旧贷方数减借方数,借方数的产生是因为资产报废处置
老师,上年12月跟本年1月的财务报表的数据怎么衔接不上?怎么操作?
老师!卖布,然后给加工成窗帘,窗帘还会有挂窗帘的杠还有架子,还做被罩,这算什么行业,怎么做账呢?
甲乙丙三人干活 已知约定 1. 成本分配 甲70% 乙30% 承担 2. 利润分配 甲50% 乙30% 丙20% 实际成本189380 甲丙各出一半 现在回款366620.6 问:甲乙丙各自分得多少 列明细
对方开的软件服务进入什么费用合适,具体到二级
红冲凭证也需要结转损益是吧,老师
老师,我还是不明白公司什么时候计入库存商品,什么时候计入主营业务成本,什么时候计入管理费用,特别是代账公司,每个行业的都有,还有什么计入其他应收款,应收账款,应付账款,其他应付款
就是我们先给供电公司预存了1000元的电费,然后第二个月收到了上个月的电费单据金额是1048元
把多交的这个48,补做分录
借:管理费用-电费
贷:银行存款
老师,是我们少交了,相当于我们还欠供电局48元
对的,这个分录就是你们交给供电局的
我们预缴的1000元,当时做的分录是借:预付账款-电费 1000元,贷:库存现金1000元,现在收到了供电局的发票,那分录就是借:管理费用1048元,贷预付账款-电费1048元吗
借:管理费用1048元,
贷预付账款-电费1000
银行存款48
那就相当于我们还需要付48元,但是我们每次都是预缴的,也要付48元吗?
是的,还差个48,银行存款付了就可以
哦哦好吧,谢谢老师
不客气,很高兴帮你