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请问公司用于销售的外购库存商品公司自用怎么做账务处理?比如库存商品充电宝价格407.08,进项税额52.92,用于办公费用应该怎么处理?谢谢

2025-02-18 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-18 14:51

你好,这个借管理费用办公费407.08。应交税费,应交增值税进项税额52.92,贷银行存款。

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快账用户4437 追问 2025-02-18 15:02

是已经入库的商品

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:07

你好,你借方计入库存商品就可以了。

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快账用户4437 追问 2025-02-18 15:08

库存商品要转办公费用

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:11

你好,你借管理费用,办公费,贷库存商品就可以了。

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快账用户4437 追问 2025-02-18 15:27

进项税呢?

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:28

进项税之前做库存商品的时候已经做过了,现在不用另外再做。

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你好,这个借管理费用办公费407.08。应交税费,应交增值税进项税额52.92,贷银行存款。
2025-02-18
同学,你好 是外购的库存商品吗?
2025-02-17
同学你好,借,管理费用,460元,贷,应付职工薪酬-福利费,460元,同时,借,应付职工薪酬-福利费,460元,贷,库存商品,407.08元,应交税费-应交增值税-进项税额转出,52.92元。
2025-02-18
你好自用给他发福利了还是办公
2025-02-19
本月收款,如收款时开1000发票, 借:银行存款 1000 贷:预收账款 884.96      应交税金-应交增值税(待转销增值税)115.04 借:预收账款  353.98 应交税金-应交增值税(待转销增值税)46.02 贷:主营业务收入 353.98    应交税金-应交增值税(销项) 46.02 次月 借:预收账款  530.98 应交税金-应交增值税(待转销增值税)69.02 贷:主营业务收入 530.98    应交税金-应交增值税(销项)69.02
2021-06-02
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