在装修安装成的当月转入固定资产
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录?
老师经营所得和劳务报酬的个税税率是什么
老师,请问怎么冲减我的主营业务成本啊,我的库存商品账上多了,我该怎么做这笔分录
老师,员工车辆私车公用了,私车公用协议里面约定,每个月支付这个员工400元租车费用。那请问,这个员工是需要给公司去税局代开财产租赁发票吗?公司要给这个员工每个月代申报财产租赁收入的个税?
个人经营所得税的范围
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
什么是关税?什么时候会产生?可以抵扣吗?
收到的押金和支付的押金,分别是怎么入帐的?
老师,我想咨询下股权占比这个事情,投钱的这个人平时是不干事情的,干事的这个人呢就所有事情都干,只是用着投钱这个人的资源,这种股权哪个该占多?
现在是3月,马上发放2月的工资,是不是在发放2月工资的时候需要扣除3月的社保费
正常应该是购入电梯,安装完成的次月,开始折旧。但是这笔款付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款。当时记账会计不知道是固定资产,摘要是电梯管理费。25年收到发票问领导,说是购买的电梯。现在这个账,怎么处理?
现在需要在装修完工的当月计入固定资产
24年完工的,这怎么做?
按不含税金额暂估 借:固定资产 贷:应付账款
老师,是我没说清楚,还是你讲的我没理解,付款是24年4月付款的。发票是25年1月收到的。付款当日 借:预付账款 贷:银行存款。那我25年收到发票怎么做账?借:固定资产 贷:预付账款 ,然后2月开始正常折旧 ?
老师,你是这个意思吗
嗯嗯。可以按你说的那样子做,反正时间也不长。
我不清楚,所以才问老师,正确的处理方法。
付款当日 借:预付账款 贷:银行存款。 那我25年收到发票, 借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:预付账款 然后2月开始正常折旧
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。