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上年的审计报告调了一笔 借:期初未分配利润0.01 贷:其他应付款0.01,但是今年不调了,本年期初未分配利润为上年审定数,但是本期做相反的分录 借:期初未分配利润-0.01 贷:其他应付款-0.01 老是提示期初未分配利润加上净利润与期末未分配利润差0.01,要怎么调才能平呢?

2025-02-14 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-14 21:16

您好,这是负债表和利润表的勾稽关系,只要分录直接用未分配利润就会导致勾稽不上,不是我们的分录或报表不对,需要把这个未分配利润0.01直接加在期初(负债表)

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快账用户8209 追问 2025-02-14 21:19

我期初未分配利润不能动,我要衔接上年的审计报告,还能怎么调呢?

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齐红老师 解答 2025-02-14 21:20

您好,调在负债表的期末

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您好,这是负债表和利润表的勾稽关系,只要分录直接用未分配利润就会导致勾稽不上,不是我们的分录或报表不对,需要把这个未分配利润0.01直接加在期初(负债表)
2025-02-14
是的,调整了这个就会勾稽不到的
2020-12-24
同学你好 很高兴为你解答 因为你调整了未分配利润 所以期初加本期就不是期末了 还需要加调整金额
2021-12-18
因为你调整了利润分配一未分配5,不用管了
2024-07-04
您好 股东分红后 这个等式不成立是正常情况 不需要再做别的处理
2019-06-21
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