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老师好! 有个问题问一下,公司是2024年9月成立的,但是2024年1月就有工人在干活,然后2024年年底结清一年的工资,结工资又是公司公账结的,这个税怎么搞,是不是要交税呀。如果要交,要怎么交呢?

2025-02-13 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-13 09:54

你好,肯定最早就按照9越申报,金额多就交税

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快账用户7263 追问 2025-02-13 09:55

金额达到多少要交税呢

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齐红老师 解答 2025-02-13 09:56

你看那一个月的申报,现在每月的应纳税所得额大于0就要交税

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快账用户7263 追问 2025-02-13 09:59

就是说公司的税九月开始算,工人的是不是也要交个人所得税?但是工地上基本都是工程款下来结工资,如果这样的话,一次结的钱比较多,个人所得税不是要交好多?这个问题怎么解决啊?

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:00

你好,前期每月都零申报,到期发放可以每月扣除5000

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快账用户7263 追问 2025-02-13 10:03

举个例子,比如三个月结了25000,算个税就是用25000-15000是吗

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快账用户7263 追问 2025-02-13 10:15

老师,看到了,能回答一下吗?

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:22

是的,你说的是对的

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你好,这个其实没有规定必须交个税,要看税务局认定
2025-01-04
您好,1,2023年11月付款给供应商(不是客户吧),暂估成本费用 借:原材料 等 贷:应付账款-暂估 (这里只估未税部分),发票来了冲回这个分录,再按发票做分录 2.就是无票费用,记相当科目(按业务来)或营业外支出,不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2024-12-24
你好,都可以找对方所在地的税务局举报,一般需要合同付款记录等这些资料,税务会督促开具发票
2024-12-24
每年12月底之前发下去不多 累计扣除6万
2022-11-04
你好!每个月的工资是属于在这个月所属期内申报得。未发放不影响每个月正常申报。
2021-01-07
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