你好,对方按照房产余值缴纳房产税 ,城镇土地使用税要看对方单位是什么性质
老师:我们租了别人的厂房,我跟对方要房租跟水电发票,对方说开不了,没有这个经营范围。我想问下,像这种情况的话应该可以开的吧?像我们销售二手固定资产不是也可以开票的?后来我说说,他说水电可以开,房租的要收我们9个点加房产税12个点,那就要21个点了,有这样收费的吗?要租方来交这个款的吗?
我们房开企业有农贸市场摊位 我们直接收取摊位的租金的话要缴纳房产税土地使用税、增值税按照9%缴纳(不是老项目)及企业所得税,这样的话为了减少增值税我们另外成立了一家运营公司运营,我们可以将其租金全部由运营公司收取及负责运营管理并且我们不收取运营公司(这样可以说的过去吗)这样的话运营公司缴纳的增值税就按照小规模纳税人政策来执行 少缴纳增值税及企业所得税,此种情况房产税土地使用税由运营公司承担吗?运营公司享受财税2019 12号文免房产税和土地使用税政策吗?如果土地使用税和房产税只能房开企业去享受的话就没必要租金由运营公司收取缴纳相关税费了 因为综合下来两个公司对这个租赁业务产生的税费可能差不多
你好,老师,请问我们公司经营地址变更了,厂房是租赁,厂房和土地的所有权人不是同一个人,城镇土地使用税的基数需要按现在经营地址缴纳是吗?
请问老师,我们单位租用一家单位的大楼 ,因为这家单位是外地的,增值税和房产税、土地使用税需要在沈阳缴纳,原来一直由房主公司给我们转钱,我们去税务局代缴税,现在想问一下我们可不可以从房租中扣除税款代房东缴税,然后我们这边按步骤入帐
请问老师,我们单位租用一家单位的大楼 ,因为这家单位是外地的,增值税和房产税、土地使用税需要在沈阳缴纳,原来一直由房主公司给我们转钱,我们去税务局代缴税,现在想问一下我们可不可以从房租中扣除税款代房东缴税,然后我们这边按步骤入帐
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
对方是营利性质的
对方是营利性单位,那么按理说我们是非营利性医院 应该就都不用缴纳城镇土地使用税了啊
免税单位是无偿使用应税单位的可以免城镇土地使用税,如果有偿的需要缴纳城镇土地使用税
就是说我们无常使用应税单位的,应税单位可以免征城镇土地使用税对吧
是的 给免税单位无偿使用可以免征