借以前年度损益调整 贷应交税费 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
去年有一个分录是:借:银行存款,贷:营业在收入,这个分录写错了,正确的应该是借:银行存款,贷::预收账款,那今年应该怎么调整呢
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师 去年的一笔分录借销售费用,贷银行存款,现在发现分录错误,正确当时正确的分录应为借其他应付款,贷银行存款,已经跨年了,请问要纠正错误怎么做账务处理?
老师有张分录写错了 正确的是:借:主营业务成本100 贷:银行存款100 写错借:应付账款100 贷:银行存款100 已经跨年了要怎么调整??
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
采购的产品退回,已经抵扣后,再红冲了,整个会计分录怎么做?
2024年单价75元,2025年单价82.5,算增长比例应该如何计算?
公司的社保稳岗返还是冲减管理费用社保费还是做营业外收入呢
朴老师来回答,进项和销项余额为零的话,那么2月份就没有进项和销项的期初余额了,怎么知道2月要交多少增值税呢,再说1月底不是做了转出增值税的分录吗这表示已经结转了一部分增值税呀
请问一下公司飞机票及第三方订购服务费发票是100元,但是给了优惠,付款90元,这个应该怎么做账呢?
老师,您好,我要注册一个新的公司,都有哪些流程,我应该先做哪一步?
年终奖不确定什么时候会发,也不知道发多少,那每年都要计提吗?还是什么时候计提? 大环境不好,情况是目前公司经营比较困难,已拖欠两年的年终奖还没发,也不知道什么时候会发。
客户以租赁方式,租满一年后仪器所有权归客户,这种情况怎么开发票
发放年终奖分录怎么做?
老师 请问个人股权转让不可以0元转让是吗
25年一月份支税费3809.52分录怎么做
是村账没有以前年度损益调整科目
您支付的这个是什么税费呢?
有收益分配未分配以前年度调整科目
那就借利润分配未分配利润 贷应交税费
普通税费
借应交税费应交增值税 贷银行存款
老师你好,麻烦看一下调整对不对
看你调整是没错的