你好,应收账款错误,银行存款和主营业务收入这些没有错是吗?
老师我现在发现2021年记错科目了预收账款错记错成应收账款了怎么处理了呀现在,在快账里面怎么调整账目
2022有一笔收入做错了,当时就没收钱,写了现金。没挂账。 借:现金(这个科目错了) 贷:主营业务收入 应交税费-销项 然后过了几个月公户到账了,挂往来了。 借:银行 贷:预收账款-*** 2023年我怎么调这个预收账款-*** 科目。
老师,应收帐款科目的二级科目,比如二级科目A和B其实是一个,但是记账时记到两个里面了,导致一个正数一个负数,后期查账发现错误,这个应该怎么调整?
老师你好,我问下,2022年度的其他应收款,二级科目人名记错了,2023年怎么调整, 借,其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了,发现调整重了,现在需要反一下,要用以前年度损益调整吗,怎么做呀
老师 我的应收账款科目做错了 是之前会计做的我刚发现,把九鼎应收记错到鼎昌 ,导致鼎昌应收多2万,但是九鼎的应收其实应该少2万,但是被之前的会计调平了,我现在鼎昌没有的对称调整,我怎么处理
老师我申请贴现时贴现入账开户行选择不了我自己的开户行怎么操作呢
老师 以前年度计提的工资 申诉后调出 怎么做分录
个体户要做工商年报吗
老师,员工已经离职,但是1月份发奖金,还给他发了。这个申报个税的时候,是不是要把1月份的非正常改成正常?
老师,年终奖单独申报和并入工资申请,对于个税哪个更划算,怎么来界定确认呢
老师好,辞退员工付的赔偿金,借管理费用一辞退福利 贷应付职工薪酬。付款时借应付职工薪酬 贷银行存款?
老师好!咨询一下,税费年初未交数2000,本年未交数1000,本年已交数是2000吗?
代账公司收到客户寄来很多付款申请书,是付给同一家公司的,里面部分能跟发票或者银行回单对应上,我已经夹在一起装订了,但是还有部分对不上的,是否留做下个月来了发票和银行回单再对应装订呢,还是说对不上这些也插在1月一起装订呢
个体工商户开租金发票税率多少?增值税免税额度多少?与小规模有什么区别
老师2025年申报去年6月份的工资!申报个税的时候任职期间就是去年6月对吗?
嗯 就是收到款,借银行贷大众报,正确的应该是贷现代报
借应收账款大众报 贷应收账款现代报
直接硬调科目
是的对的是的对的。