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老师,我们公司是小规模纳税人,一月份我们主营业收入15万,做凭证的时候是第一季度末的时候做增值税享受国家优惠政策,借应交税费应交增值税,贷,营业外收入政府补助,还是一季度末再做这个呢

2025-02-11 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 10:09

对的是的,是这么做的。

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快账用户6003 追问 2025-02-11 10:18

第一季度末再做这个分录呗

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齐红老师 解答 2025-02-11 10:19

你好,对的是的对的是的。

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快账用户6003 追问 2025-02-11 10:21

嗯谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-11 10:22

不用客气,工作愉快。

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你好,一个季度结转一次就可以的,在季度末的那个月结转。
2022-08-11
你好,嗯嗯, 要计提 的呢,最后季度入营业外收入
2022-01-18
你好,没问题,是这样做的。
2021-10-18
销售收入=票面金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款*0.01 减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-03-26
您好!是的,分录可以这样。但是第三部其实可以不用
2023-03-22
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