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老师好,去年暂估库存60000,借库存商品60000贷方应付账款,结转成本借方主营业务成本60000贷方库存商品60000.今年1月购进库存500,剩下的还没开进来,怎么冲去年的暂估?老师帮忙写一下详细的分录吧

2025-02-11 07:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 07:40

借应付账款 贷库存商品500 借库存商品 贷利润分配,未分配利润500只是冲以前年度的。

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齐红老师 解答 2025-02-11 07:40

然后再做发票的 借库存商品 贷应付帐款500 借利润分配为卖利润 贷库存商品500。

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借应付账款 贷库存商品500 借库存商品 贷利润分配,未分配利润500只是冲以前年度的。
2025-02-11
只收到500 剩下的没开进来是吗 借,应付账款 贷库存商品500 借,库存商品 贷,库存商品 贷利润分配,未分配利润500 借库存商品贷,应付账款500, 借利润分配,未分配利润 贷库存商品500。
2025-02-10
你好,你当时暂估的时候是怎么做的凭证?就做同样的凭证。然后金额是负数
2025-02-08
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
你好,最后一个分录修改一下,主营业务成本结转到利润分配本年利润就可以的,
2023-03-06
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