借应付账款 贷库存商品500 借库存商品 贷利润分配,未分配利润500只是冲以前年度的。
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师上月付材料款票未到做了暂估借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品 本月发票还未到我要冲上月的暂估该怎么写会计分录?麻烦写一下
郭老师, 之前年度暂估的原材料,借原材料,贷应付账款暂估, 领暂估的借库存商品,贷生产成本, 结转成本借主营业务成本,贷库存商品, 今年没到料,要怎么处理,需要调账,调表吗
老师,问一下我去年暂估库存60000都结转成本了,今年1月份进项库存是3000,怎么冲去年的暂估,分录应该怎么写?
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
学校高层领导家人病故,学校出1000给这个领导。这个要怎么走账?能正常入账吗?
老师,个税专项附加,是每年都要填一下吗,24年填了,现在确认25年,里面的子女读书的日期,都要重新填过了。
老师,我2024年的账和税,会计已经帮我都做完了。但是我发现不太对,要重新做一遍,我的财务报表上的数据也会变化吧?就要重新更正一下财务报表吧,根据新数据,又要重新更正一遍财务报表,在重新申报一遍企业所得税吧?
老师,我们单位买的蔬菜肉蛋,开的普通的发票,为什么会在我们抵扣进项里面能选有显示有效抵扣税额呢?但是它票面上显得免税。
老师,请问一下11月份工资12月发放,发放的次月申报11月工资,也就是1月申报11月工资,所属期在12月,那我11月的工资是在11月计提的吧?
老师 防空地下室建设费,要计入在建工程的什么费用
老师,给股东分红需要做哪些事情
固定资产原值100万 折旧50万 本月以30万价格出售 分录怎么做
老师您好!麻烦问一下实收资本印花税的税率是多少
然后再做发票的 借库存商品 贷应付帐款500 借利润分配为卖利润 贷库存商品500。