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1月购服务器13699元。已经银行支付。发票2月来。未税价12123.01元。我怎么暂估入账

2025-02-09 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-09 12:40

这个服务器是自己使用的吗?用多长时间?

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快账用户2829 追问 2025-02-09 13:33

自己用,一年时间

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齐红老师 解答 2025-02-09 13:36

借预付账款13699 贷银行存款 借管理费用12123.01/12 贷其他应付款暂估 二月份 借其他应付款暂估12123.01/12*2 进项税额,发票上的金额 贷预付账款

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你好 1)7月30日购入材料一批,发票等账单未收到,材料已经验收入库,合同估价为10000元,款项暂未支付 借:原材料 10000,   贷:应付账款-暂估10000 (2)8月1日,将上月末已经收料尚未付款的暂估入账材料用红字冲销 借:应付账款-暂估10000 ,  贷:原材料10000 (3)8月5日收到之前购入材料的发票账单,发票注明价款为12000元,增值税为2040元,款项以银行存款支付 借:原材料 12000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)2040,  贷:银行存款 14040
2022-06-22
同学你好 1、借:原材料-甲材料36000 贷:应付账款-暂估应付款36000 2、借:原材料-甲材料36000(红字) 贷:应付账款-暂估应付款36000(红字) 借:原材料-甲材料38500 应交税费-应交增值税(进项税额)38500*13% 贷:应付票据38500%2B38500*13%
2022-08-10
你好 (1)假定发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付,材料已运到并已验收入库; 借,原材料200000 借,应交税费——应增进26000 贷,银行存款226000 (2)假定购入材料的发票等结算凭证已收到,货款已经银行转账支付,但材料尚未运到 借,在途物资200000 借,应交税费——应增进26000 贷,银行存款226000 (3)假定购入的材料已经运到,并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。5月末,甲企业应按暂估价入账,假定其暂估价为180000元。 借,原材料——暂估180000 贷,应付账款——暂估180000
2020-06-01
您好,1红字冲回暂估分录,再补充借原材料200000,应交税费-应交增值税26000,贷应付账款226000,借原材料3000,应交税费-应交增值税270,贷应付账款3270,借应付账款,贷银行存款,2借原材料,贷应付账款-暂估
2023-10-15
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-08-15
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