你好,财务提现 借库存现金
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到货款5800,其余是公账收到货款。全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么入账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到的货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么入账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到的货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么完整做账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么完整做账呢? 谢谢!
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我公司是一般纳税人建筑劳务公司。然后我明天要申报1月份的代发农民工工资个税1千多人,我是按照实际发工资的人数和金额去申报个税吗能不能少报一点呀?
老师,公司基本户转入一般户,直接借:银行账户一般户,贷:银行账户基本户对吗
老师我从代账公司接了一个小微企业,怎么建帐呢
老师。5月份把账从记账公司拿回来自己做,1至4月都有数据,5月建的账。财务软件上5月的资产负债表包含1至4月的数吗?利润表“本年累计”是不是不包含1至4月的数
老师,开业老板发的开业红包按照工资薪金来申报吗?
公司股东股权转移,需要缴纳什么税
合同约定租金3000元,减免100元,收到2900元怎么写会计分录
所得税季报里面的 营业成本包括什么
外贸企业的购买合同需要缴纳印花税吗?销售合同需要缴纳印花税吗?
1月份发放了2024年11月和12月份的工资,那现在申报个税怎么申报?
老师除了提现还有什么方法
如果别人有报销的,你微信转给他们,但是这样是不太符合规定的。就是你用微信收的时候,也是不太符合规定的。
老师转到企业微信里的钱就会转到自己工司的对公账户里了吗?提现有手续费吗?要是直接转到自己公司账户里也就不用提现了
转到企业微信可以借其他货币资金,个人微信没法做账
个人提现超额度会有手续费