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老师,我发现前面的账有错的。可以反结账吗?

2025-02-09 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-09 08:30

同学你好 这个可以的

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快账用户6807 追问 2025-02-09 08:37

那财报还需要再改吗?主要是工资这块。我们公司每次都是用借支的形式做其他应收款科目。上个月把工资清完了,我现在发现很多多冲减了,实际上是不欠员工的导致很多贷方有余额。我现在要全部改

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:39

同学你好 这个如果数据有变化就要改

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快账用户6807 追问 2025-02-09 10:23

那我把应付职工薪酬科目改了金额会影响结转损益吗?

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齐红老师 解答 2025-02-09 10:32

只是应付职工薪酬科目改了?成本费用等科目没有变化?

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快账用户6807 追问 2025-02-09 10:35

是的,不改计提工资分录。只改支付的应付职工薪酬,还有冲减的其他应收款科目金额

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齐红老师 解答 2025-02-09 10:37

同学你好 这个不影响损益

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可以的,这个你直接做到这个月里面的
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