你好,第一个是不对的。 第二个是有人帮你垫付了的情况下做的
#提问#请问老师小区物业小规模纳税人,老板从他私户转公户20万记物业管理费,这是一年的物业费,记预收账款每个月摊吗?做分录是否用过度一下借其他应收款-代收物业管理费-代收物管费,贷预收账款-物业管理费,应交税费-应交增值税,然后借银行存款,贷其他应收款-物管费,借预收账款,贷主营业务收入?请老师指导
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
#提问#请问老师小区物业计提防疫用品借管理费用-劳保费,贷是应付账款还是其他应付款?谢谢
老师,现在交了今年和明年的物业费(有发票),怎么做账呢,用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费,贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用,这样处理可以吗?
老师好!2023我计提整年物业费,借管理费用~物业费,贷~其他应付款(某员工)。2. 员工报账:借其他应付款(某员工),贷银行存款。费用都是有员工自付后再拿来报销的,这样记账对?
老师,这个月有9点有3点,增值税如何做帐,进项大于销项。
个人向公司提供法律咨询服务,公司通过公司账户公转私给个人,个人去税务局代开发票的话,税率是多少
老师您好,我们从国外进口了一批水果,按照合同支付货款54124元,分录如下:借:应付账款-国外水果公司54124,贷:银行存款54124 我们公司没有资质,找了国内一个代理公司做的报关业务,讲好的是他们确认好代缴增值税金额后我们给他们打税费,分录如下:借应交税费-应交增值税(进项税额)4844.52,贷:银行存款4844.52 后来我们也收到了海关缴款书(我理解这个就约等于可以抵扣的进项票)我做分录借:主营业务成本(完税价格+关税)53828 应交税费-增值税(进项)4844.52 贷:应付账款-水果公司58672.52 我的疑问是,实际支付的货款54124和收到缴款书后分录中的数子不一致怎么办呢?还是说主营业务成本倒挤即可,不用完税价格。还有就是我感觉借方记录了两次应交税费-增值税(进项),感觉重复了,但不知道怎么改,
公司向个人筹集的资金支付的利息没有发票的可以税前扣除吗
因为外汇的远期交易支付给银行的保证金,入账用哪个科目? 保证金是可以拿回来的。
请问股权转让时,股东帐上借款要清掉吗
请问老师,工会的账独立做,员工工资上来的经费计入哪个科目
老师好,有公司章程模版吗,要去开户要。
请问老师,24年12月计提了全年一次性奖金,1月发放,2月申报,个税就成了2025年的,交不上个税,可一月份发放的时候是扣了个税的?应该怎么处理啊
老师我的平板电脑激活号码忘记了点怎么办
1.啥意思,没人垫付,我们公司就单纯计提物业费,那要怎么做分录呢? 2,第一个为啥不对
你好,正常计提的时候是借,管理费用,物业费贷,应付账款。
以前不是记录到长期待摊费用么?
你好,你如果一次性比如你已经一次支付了两年的物业费,你就可以借长期待摊费用贷,银行存款。
哦,那是待摊费用——物业费这个是没有这种说法?
你好,待摊费用这个科目现在已经取消了。