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老师好!2023我计提整年物业费,借管理费用~物业费,贷~其他应付款(某员工)。2. 员工报账:借其他应付款(某员工),贷银行存款。费用都是有员工自付后再拿来报销的,这样记账对?

2024-01-10 10:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 10:35

对,没错了,就是这么做账的

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对,没错了,就是这么做账的
2024-01-10
你好,你的会计分录时对的 借管理i费用贷银行存款 不需要经过其他
2024-12-11
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
你好 这个员工费用 是全额员工承担 还是说员工和 单位各地承担一半? 现在你们是先垫付了 在去员工工资扣除 吗
2020-11-06
您好,这样处理是对的。
2022-04-19
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