你好,这个系统上面正常应该是没有勾选的,你可以看一下,如果系统上面有,你可以勾选,如果没有就计算抵扣。
老师,我如果系统里有不抵扣 通行费电子普票(车不是公司的)那么我该怎么处理呢?选择勾选不抵扣吗?然后票就作废了?
老师!您好!我想问下我们收到一张待处理农产品销售发票!是普通发票,免税的,这个需要进行在抵扣勾选里面进行怎么处理
老师好,我公司是建材销售公司,收到如图苗木票,该怎么进行抵扣?电子税务局勾选里没有这张票呀
老师好,我公司是建材销售公司,收到如图苗木票,该怎么进行抵扣?电子税务局勾选里没有这张票呀
老师我们公司是苗木免税公司,然后收到车辆通行费普票,怎么做账务处理呀,用勾选抵扣这个普票吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师勾选发票不就是针对专票吗?
普票需要勾选发票吗?
您好,现在有些可以勾选到。因为有的也是可以抵扣的