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月末计提生产部的工资20000万,次月发放上个月工资扣罚款2500怎么做分录,怎么冲减生产成本

2025-02-07 06:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-07 06:48

你好,不用冲生产成本,直接借应付职工薪酬2500,贷营业外收入2500。(因为这2500本来也是生产人员的工资,但是由于某种原因罚款扣除了,所以直接从应付职工薪酬里转到营业外收入,账都走平了)

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快账用户4908 追问 2025-02-07 06:51

分录是不是借应付职工薪酬20万 贷库存现金197500 贷营业外收入2500

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齐红老师 解答 2025-02-07 07:30

嗯,是的,就是这样的。

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你好 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2023-04-18
您好,谁申报个人所得税?劳动关系是?
2023-10-20
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-02-12
这个少计提补计提,多计提冲掉就可以,计提只是暂估意思
2021-03-01
借其他应收款,贷银行存款100。这个是交社保的个人的部分, 然后发工资6月份的不够,扣除 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款60 7月 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款40, 银行存款。
2025-01-13
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