你好,是的,就是这样理解
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师,我发现我在财务软件里的利息收入,有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,我看了科目余额表,本期发生额是借方10,贷方10,另一个月份借 财务费用-利息收入 -10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,看了科目余额表,本期发生额借贷都是0,老师这样的话,那个是正确的啊?
老师,我用科目余额表计算所得税的话,是查1-12月的,用本期发生额计算,收入类看贷方本期发生额,支出类看本期贷方发生额对吧,不是余额计算对吧
老师,你好!从代理记账公司接过来的账,我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗?科目余额表“本年利润”有余额,是不是没有结算到利润分配,未分配利润上,那我可以录利润分配,未分类利润栏吗?接来的账期初余额录好了后,资产负债表有数据是平的,那利润表会有数据吗?我生成是空白的?
老师,从公司用友科目余额表看,工程施工-合同成本有借方期初余额1500,本期发生500,期末余额1000,工程结算贷方期初余额2000,本期发生600,期末余额1400,这个本期的数字是当月产生的实际开票收入和发生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的数据是怎么来的呢,是怎么做的会计分录呢
老师,个体工商户按率征收,应该是采集法人信息吗?
老师,员工天天出差,但是餐费又开不了发票,一天就50元餐补?
企业所得税和印花税申报是按季度的话,计提是按季度计提?还是按月计提?
老师问一下,我用微信扫了加油发票,忘记填邮箱号了,现在找不到发票了,我再次扫码就说已经开过发票了,可是我找不到发票在哪里,微信也没有
比方说18年亏2万,现在成本2万发票税务要求调出补税,调出来以后,19-20年弥补2万亏损后,都是盈利的,那么19年享受了这个2万弥补额,不就要再调2万出来补,20年再调出来补
员工回家过路费报销单中的经营租赁通行费,为什么是不征税的呢?
老师你好,计提管理费,分录是借管理费1000 贷应付账款1000 分摊每个月是借长期待摊费用200 贷累计摊销200么?
老师,固定资产当时入账时预计了净残值,现在折旧折完了,这个净残值需要怎么处理吗
老师我们是小规模纳税人,上个季度开专票10万,开普票25万,纳税申报的话,开普票的25万可以免税吗?只用缴纳开专票那部分税款
老师 我公司自己进料给台湾加工铝板。这个给台湾开发票需要有税吗。开票有什么注意事项吗 谢谢