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老师,从公司用友科目余额表看,工程施工-合同成本有借方期初余额1500,本期发生500,期末余额1000,工程结算贷方期初余额2000,本期发生600,期末余额1400,这个本期的数字是当月产生的实际开票收入和发生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的数据是怎么来的呢,是怎么做的会计分录呢

2023-10-25 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-25 10:49

你好,工程施工的借工程施工1500,贷银行房款或是应付账款,借主营业务成本 贷工程施工500。

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:49

工程结算的这个不对,你收到的结算款应该大于你结转的收入。

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快账用户9867 追问 2023-10-25 11:14

嗯嗯,我主要想问的是我知道本期数据的来源,但是期初有数,这个成本和结算的期初数是怎么来的,这个期初数是写分录得出的还是期初设置直接填的呀

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齐红老师 解答 2023-10-25 11:15

你好,我上面不是给你写了账务处理,就是这么来的,你做账是怎么做的,你从几月份开始做?

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快账用户9867 追问 2023-10-25 11:22

我是前天才来这个公司,没做过工程会计,还在看他们之前的数据来源

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齐红老师 解答 2023-10-25 11:23

自建的都做在建工程完工之后转固定资产

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你好,工程施工的借工程施工1500,贷银行房款或是应付账款,借主营业务成本 贷工程施工500。
2023-10-25
同学你好,本期发生的生产成本,包括完工产品和月末在产品, 如果只是核算本月产成品成本,还要知道本月仓库的产成品入库数量, 这个在科目余额表,看到的是本月的全部生产成本
2022-01-08
同学你好 按照科目余额表来录入期初数就行了 2.对的
2020-10-23
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
同学您好,余额表应该是期初借贷方合计本期发生借贷方合计和期末余额的借贷方合计都是相等的 不相等的话,您有没有外币核算的?如果有外币核算的话,你是应该要选择综合本位币,或者你的科目是不是都勾选全了? 一般过滤条件的话,需要根据你的实际需要来选择正常情况下,要包含未记账凭证,有发生额的可以不勾选,但是余额为零的要勾选的,他余额为零,不一定发生额就是零
2020-12-09
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