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老师,从公司用友科目余额表看,工程施工-合同成本有借方期初余额1500,本期发生500,期末余额1000,工程结算贷方期初余额2000,本期发生600,期末余额1400,这个本期的数字是当月产生的实际开票收入和发生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的数据是怎么来的呢,是怎么做的会计分录呢

2023-10-25 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-25 10:49

你好,工程施工的借工程施工1500,贷银行房款或是应付账款,借主营业务成本 贷工程施工500。

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:49

工程结算的这个不对,你收到的结算款应该大于你结转的收入。

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快账用户9867 追问 2023-10-25 11:14

嗯嗯,我主要想问的是我知道本期数据的来源,但是期初有数,这个成本和结算的期初数是怎么来的,这个期初数是写分录得出的还是期初设置直接填的呀

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齐红老师 解答 2023-10-25 11:15

你好,我上面不是给你写了账务处理,就是这么来的,你做账是怎么做的,你从几月份开始做?

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快账用户9867 追问 2023-10-25 11:22

我是前天才来这个公司,没做过工程会计,还在看他们之前的数据来源

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齐红老师 解答 2023-10-25 11:23

自建的都做在建工程完工之后转固定资产

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