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老师新年好,请问老师,我公司有一辆危货半挂车2024年十月挂车出车祸报废了,我十一月做了固定资产清理,因为这个挂车保险公司还没有就报废做出赔付,我在年底也没有的固定资产清理转出,我2025年这个固定资产清理应该怎么做?具体赔付还没有决定。

2025-02-06 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 11:14

你好,这个有报废的证明吗?

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快账用户7926 追问 2025-02-06 11:48

有报废证明

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齐红老师 解答 2025-02-06 11:48

有报废的证明还没有赔付的,先不用做其他的 让固定资产清理有余额就行

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快账用户7926 追问 2025-02-06 11:49

如果没有报废证明,是不是就不能报废处理?

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齐红老师 解答 2025-02-06 11:49

你会对的 是这个意思的

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快账用户7926 追问 2025-02-06 11:50

没有报废证明的,固定资产还提折旧吗?

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齐红老师 解答 2025-02-06 11:50

没有处理之前都需要。

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快账用户7926 追问 2025-02-06 11:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-06 11:55

不用客气,工作愉快。

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同学你好 这个需要做固定资产盘盈的 报废了的我觉得可以不做盘盈了
2023-01-05
对,购入的时候计入到固定资产,等卖的时候再做固定资产清理。
2024-07-12
1.收到拍卖公司第一笔 43,500 元时,记借:银行存款 43,500,贷:预收账款 - 拍卖公司 43,500。 2.车拍卖完收到 5,000 元后,记借:银行存款 5,000、预收账款 - 拍卖公司 43,500,贷:固定资产清理 48,500。 3.结合之前保险赔付 110,000 元的分录,算出与拍卖收入 48,500 元的差额 61,500 元。若固定资产清理为借方余额(损失),记借:营业外支出 61,500,贷:固定资产清理 61,500;若为贷方余额(收益),则借:固定资产清理 61,500,贷:营业外收入 61,500。注意还要考虑车辆处置涉及的税费。
2024-11-27
将主营业务收入调到资产处置损益里,将多提的累计折旧冲回
2020-05-12
借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022-02-23
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