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请问老师上月暂估入账了,这个月需要开负数出库单,在那里开负数

2025-02-06 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 10:26

你好,出库单里面填写负数

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您好 请问是收到商品没有入库吗
2021-04-10
你好     不用。 如果 暂估总额 和你发票总额一致的 就别去红冲了。 直接把发票附凭证后面即可  
2021-04-30
同学您好! 当上月暂估入库的货物本月已开票时,入库单应按照开票的金额和数量来填写,以确保入库信息的准确性。对于上月暂估的入库,应进行冲销处理,以消除暂估数据对库存和财务的影响。已写好的入库单,如与开票信息一致,可直接使用;如有差异,应调整至与开票金额相符后再进行入库操作。
2024-04-02
发票来之后库房不需做账,只是你重新做负数冲和正数入就抵消掉了
2024-04-01
1.没有差额可以不需要,你可以发票直接贴之前账上,有差异是冲掉之后按发票做,2 还是和这个收入是一样的没有差额直接发票贴后面,有差额这个需要科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-09-27
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